En la siguiente guía paso a paso, se enseña cómo crear, modificar, visualizar y listar Rezervas de utiliza la transacción MB21, MB22, MB23 y MB25
Manual del Usuario de SAP MM: Guia Paso a Paso
Este manual proporciona instrucciones paso a paso para los siguientes procesos de SAP MM
Visualizar Material
Solicitudes De Pedido: Crear Solicitudes De Pedido A Inventario, Crear Solicitudes De Pedido A Proyecto, Crear Solicitudes De Pedido Para Servicio, Crear Solicitudes De Pedido Stock Especial, Modificar Solicitudes De Pedido , Visualizar Solicitud De Pedido, Búsqueda De Solicitud De Pedido,
Liberación De Pedidos: Liberación Individual, Liberación Colectiva
Reserva: Crear/Modificar/Visualizar Reserva, Lista De Reservas
Creación De Pedido Compra: Crear/Modificar/Visualizar Pedido Compra
Liberación Pedido Compra: Liberación Individual, Liberación Colectiva
Transacciones MIGO
Manual de SAP MM Administrar Inventarios: Movimiento de Mercancías
Utilizar este procedimiento para realizar el registro en el GRP de los bienes entregados por el proveedor o Centro suministrador, entendiendo por estos: Dependencias, Delegaciones y proveedores.
Este procedimiento deberá ser observado para registrar toda entrada de bienes al Almacén que corresponda:
- Entrega por parte del Proveedor.
- Donación.
- Dación en Pago.
- Transferencias entre Dependencias.
- Reasignaciones.
Los “Tipos de Movimiento” a emplear para identificar la entrada de mercancías, son los siguientes:
- 103 Para compra (Pedido a proveedor).
- 901 Para Donaciones.
- 917 Para daciones en Pago.
- 905 Para Transferencia entrante entre Dependencias.
- 909 Reasignaciones.
Manual SAP MM: Movimiento de Mercadería
Use este procedimiento para ingresar al sistema los movimientos de mercadería de:
- Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101 [T.Code: MIGO]
- Visualizar documentos de Material [T.Code: MIGO]
- Devolución al proveedor Clase de Movimiento 122 [T.Code: MIGO]
- Consumo de almacén para centro de coste Clase de Movimiento 201 [T.Code: MIGO]
- Crear Reserva [T.Code: MB21]
- Entrada de Mercadería para reserva [T.Code: MIGO]
- Entrada sin pedido 501 y anulación 502 [T.Code: MB1C]
- Entrada de Mercancía por entrada inicial a libre utilización 561 y anulación 562 [T.Code: MB1C]
- Visualizar resumen de Stock [T.Code: MMBE]
Parametrizaciones Básicas De SAP
Este documento explica cómo configurar del modulo SD, FI y CO de SAP, con transacciones y rutas de customizing.
Curso de Controlling SAP CO – Centros de Costo (CCA)
La Contabilidad de centros de coste se utiliza para realizar el Controlling dentro de su empresa. Los costes producidos por su empresa deberán ser transparentes. Esto permite verificar la rentabilidad de las áreas funcionales individuales y proporciona datos de toma de decisiones para la gestión. Esto requiere que se asignen todos los costes según su fuente. Sin embargo, la asignación asociada a fuente es especialmente difícil para gastos generales. La Contabilidad de centros de coste permite analizar los gastos generales según donde se produjeron dentro de la empresa.
- Introduccion
- Funcionalidades
- Principios de Integracion
- Modelo Integrado
- Datos Maestros
- Jerarquía Standard
- Grupo de Centros de Costo
- Centros de Costo
- Grupo de Elementos de Costo
- Elementos de Costo
- Grupo de Valores Estadísticos
- Valores Estadísticos
- Grupos de Actividad
- Actividades
- Planeamiento
- Perfil de Planeamiento
- Procesos de Cierre
- Ciclos de Distribución
- Ciclos de Subrepartos
Guia de Usuario SAP MM: Pedido
Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que suministre material o servicios según las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacén o directamente para el consumo ( por ejemplo, centro de coste, proyecto, activo fijo ).
Los pedidos se pueden crear sin modelo o con referencia a una solicitud de pedido, una petición de oferta u otro pedido.
Al introducir los datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así como las condiciones de pago y transporte (Incoterms) del registro maestro de proveedores. Si en el sistema R/3 ha actualizado un registro maestro de materiales para un determinado material, el sistema sugiere, por ejemplo, el texto breve del material o del grupo de materiales. Si en le sistema ya existe un registro de información de compras, el sistema copiará una propuesta de precio en el pedido.
El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema R/3, de una cabecera de documento y una o varias posiciones.
SAP La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedido global, por ejemplo, la moneda del documento, la fecha del documento o las condiciones de pago.
La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados. Para cada posición puede actualizar información adicional (por ejemplo, reparto de entregas o textos de posición).
En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que estén vinculados a la organización de compras
Tabla de contenido
- Crear Pedido [ME21N]
- Modificar Pedido [ME22N]
- Visualizar Pedido [ME23N]
- Liberar Pedido [ME29N], [ME28]
Creación de una sociedad en Finanzas (FI) : Manual de Usuario
El objetivo de este documento es describir el procedimiento para la parametrización de una nueva sociedad en el sistema SAP.
Distinguiremos varios escenarios para la parametrización:
- Creación de una sociedad en Finanzas (FI)
- Configuración de un centro para Logística
- Configuración de una organización de compras
- Configuración de una organización de ventas
Baja de Activos Fijos por Desguace en SAP [ABAVN]: Manual de Usuario
Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera para dar de baja Activos Fijos por desguace dentro de una sociedad en SAP.
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Baja de Activos Fijos por desguace
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IMG MENU PATH
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Menú SAP → Finanzas → Gestión → Financiera → Activos Fijos → Contabilización → Baja → Baja por desguace
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TRANSACCION
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ABAVN
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Baja de Activos Fijos por Venta sin Deudor en SAP (T.Code: ABAON): Manual de Usuario
Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera para dar de baja Activos Fijos por venta dentro de una sociedaden en SAP
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Baja de Activos Fijos por Venta sin Deudor
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IMG MENU PATH
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Menú SAP → Finanzas → Gestión → Financiera → Activos Fijos → Contabilización → Baja → Baja con ingresos → Baja venta sin deudor
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TRANSACCION
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ABAON
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